信訪局2016年決算公開(kāi)
中共南樂(lè)縣委群工部縣信訪局
2016年度部門決算
目?錄
第一部分 南樂(lè)縣委群工部縣信訪局概況?
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分 ?南樂(lè)縣委群工部縣信訪局概況
?一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南樂(lè)縣委群工部縣信訪局主要職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于群眾信訪工作的決策部署,對(duì)黨委致富信訪工作責(zé)任制履行情況和信訪工作的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查。
(二)及時(shí)化解人民內(nèi)部矛盾、組織開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。
(三)擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(四)受理人民群眾來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,聯(lián)系縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來(lái)訪;為來(lái)信、來(lái)訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。
(五)承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況;向有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí);審結(jié)要結(jié)果案件。
(六)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)跨部門的重要信訪、群眾赴市以上集體上訪、來(lái)縣上訪和突發(fā)上訪事件;對(duì)重要案件事實(shí)個(gè)案監(jiān)督,并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)和建議。
(七)分析研究信訪工作形式,征集人民群眾建議,及時(shí)向縣委、縣政府提供信訪信息,并對(duì)重要問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議、對(duì)引發(fā)重大信訪問(wèn)題的責(zé)任單位及責(zé)任人提出責(zé)任追究建議。
(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),縣委群工部縣信訪局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
辦公室、復(fù)查復(fù)核室、辦信催查股、接訪協(xié)調(diào)股、信訪信息股、群眾來(lái)訪接待服務(wù)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.?南樂(lè)縣委群工部機(jī)關(guān)本級(jí)
2.??南樂(lè)縣委群工部無(wú)下屬二級(jí)單位,本級(jí)決算即匯總決算
第二部分
南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016年度部門決算表
見(jiàn)附表:南樂(lè)縣群工部信訪局2016年決算表.xls
第三部分
南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016度部門決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入總計(jì)292.28萬(wàn)元,與2015年相比,收入總計(jì)減少38.4379萬(wàn)元,下降20%,收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù);支出總計(jì)292.28萬(wàn)元,與2015年相比,支出總計(jì)減少38.4379萬(wàn)元,下降20%,支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年收入合計(jì)292.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入292.28萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2016年支出合計(jì)292.28萬(wàn)元,其中:基本支出292.28萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款總決算292.28萬(wàn)元,與2015年相比,收入總計(jì)減少38.4379萬(wàn)元,下降20%,收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù);2016年財(cái)政支出總決算292.28萬(wàn)元支出總計(jì)減少38.4379萬(wàn)元,下降20%,支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)。
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.28萬(wàn)元,占支出合計(jì)的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少38.4379萬(wàn)元,下降13%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出269.90萬(wàn)元,占92%醫(yī)療保障支出5.12萬(wàn)元,占1%;住房保障(類)支出8.98萬(wàn)元,占3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.28萬(wàn)元,占3%。其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為256.1406萬(wàn)元,支出決算為245.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為8.98萬(wàn)元,支出決算為8.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為284.3948萬(wàn)元,支出決算為292.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加信訪救助事項(xiàng)。
一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為227.7562萬(wàn)元,支出決算為221.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
?一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.38萬(wàn)元,支出決算為24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委群工部縣信訪局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.28萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)171.23萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利?支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)121.05萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維?修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.86萬(wàn)元,支出決算為2.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.1911萬(wàn)元,下降20%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置0元,年初無(wú)預(yù)算,公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.6032萬(wàn)元,下降38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.5879萬(wàn)元,下降16%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置0元,較上年無(wú)變化,公車運(yùn)行費(fèi)支出決算1萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,年末保有車輛2輛。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出1萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截至?2016?年?12 月?31 日,南樂(lè)縣群工部縣信訪局共有車輛2輛。
3、?公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬(wàn)元。主要用于省市督導(dǎo)信訪工作檢查指導(dǎo)接待支出
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣群工部縣信訪局2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂(lè)縣群工部縣信訪局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.05萬(wàn)元,比?2015年增加47%。主要用于國(guó)家、省、市重要活動(dòng)期間信訪事務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
南樂(lè)縣群工部縣信訪局2016?年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至?2016?年?12 月?31 日,南樂(lè)縣群工部縣信訪局共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,用于信訪值班出差。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
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第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù):是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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