審計局2017年度預(yù)算公開說明
南樂縣審計局2017年部門預(yù)算情況
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行審計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;嚴(yán)格執(zhí)行審計工作規(guī)章制度。
2、組織實施國家重大決策部署和宏觀調(diào)控措施落實情況的跟蹤審計。
3、負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督。
4、對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計組織相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
5、向縣政府提交同級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出同級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計工作報告。
6、對本級預(yù)算執(zhí)行情況、本級各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算及其他財政資金的管理和使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督。
7、對使用財政資金的縣屬事業(yè)單位、社會團(tuán)體和受縣政府委托管理的社會保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
8、組織實施全縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作;按規(guī)定對縣管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計。
9、按審計法規(guī)定和上級審計機關(guān)、縣政府授權(quán),對國有金融機構(gòu)和地方金融組織的資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計監(jiān)督;按上級審計機關(guān)和縣政府授權(quán),對國際金融組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督。
10、組織實施政府投資項目審計,強化程序、造價、資金、質(zhì)量和績效等方面的審計監(jiān)督,實現(xiàn)結(jié)(決)算審計全覆蓋。
11、對縣屬國有企業(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)和上級審計機關(guān)授權(quán)的中央、重慶市在開企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計監(jiān)督;配合和參與上級審計機關(guān)安排的有關(guān)審計項目。
12、對法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由審計機關(guān)審計的其他事項進(jìn)行審計監(jiān)督;對行政事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、編制使用及有關(guān)機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況的審計監(jiān)督;對與國家財政收支有關(guān)的特定事項,對地方、部門、單位進(jìn)行專項審計調(diào)查。
13、依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項;協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
14、負(fù)責(zé)審計整改的督促檢查,以及本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改工作,建立整改檢查工作機制。
15、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,核查社會審計組織對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
16、負(fù)責(zé)開展全縣審計科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流。
17、承辦縣政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南樂縣審計局11個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、法制股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計股、固定資產(chǎn)投資審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、黨政干部審計股、企事業(yè)干部審計股、縣政府投資審計中心、信息中心.
(三)部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位,部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
(四)人員構(gòu)成情況
南樂縣審計局機關(guān)及下屬財政預(yù)算管理單位人員共有編制47個,其中行政編制20人、事業(yè)編制27人;在職職工57人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算548.98萬元,其中:財政撥款收入548.98萬元,較上年預(yù)算增加23.92萬元,原因是納入預(yù)算管理人員及工資增加;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算548.98萬元,其中:財政撥款支出548.98萬元,較上年預(yù)算增加23.92萬元,原因是納入預(yù)算管理人員及工資支出增加;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出407.49 萬元,占基本支出的74.23%;對個人和家庭的補助29.99萬元,占基本支出的5.55%;商品服務(wù)支出111.5萬元,占基本支出的20.31%。主要項目:人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算548.98萬元,其中:財政撥款收入548.98萬元,較上年預(yù)算收入增加23.92萬元,原因是新增納入預(yù)算管理單位及增資因素。
2017年支出預(yù)算548.98萬元,較上年預(yù)算收入增加23.92萬元,原因是納入預(yù)算管理人員及工資支出增加。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費15.3萬元,占基本支出的0.02%,較上年預(yù)算減少0.3萬元。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護(hù))費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出7.75萬元,較上年預(yù)算增加5.45萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費0.75萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費7.0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元;原因是納入預(yù)算支出管理的審計項目增加。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣審計局人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣審計局人員醫(yī)療保障方面的支出。
7、住房保障(類)支出:是指南樂縣審計局人員住房公積金支出。
8、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護(hù))費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。