南樂縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門預(yù)算公開
南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算公開說明
一、南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況
(一)、部門機構(gòu)主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;調(diào)查、研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并及時向縣委反映,提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系社會各界代表人士,及時反映他們的意見和建議;選拔、培養(yǎng)新一代統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士。
3、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實情況;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系海內(nèi)外華人、華僑、港澳臺同胞及其社團(tuán)、經(jīng)濟(jì)文化組織和“三胞”眷屬;調(diào)查、研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,提出政策性建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。
5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府及政府有關(guān)職能部門和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作;協(xié)調(diào)縣工商聯(lián)做好干部管理工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。
6、調(diào)查研究黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士。
7、開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作;受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。
9、完成縣委交辦的其他事宜。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)綜合辦公室。
負(fù)責(zé)部內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作 ,保證機關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運轉(zhuǎn);負(fù)責(zé)秘書事務(wù);承擔(dān)會務(wù)、信訪、文電、檔案、機要、保密工作和督查工作;負(fù)責(zé)部機關(guān)財物、國有資產(chǎn)管理和接待工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)、組織調(diào)研活動,收集處理統(tǒng)戰(zhàn)信息;貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好民族團(tuán)結(jié)和依法加強對宗教事務(wù)的管理工作,維護(hù)我縣的社會政治穩(wěn)定;協(xié)助做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的黨外人士的選拔、培養(yǎng)、考察、推薦工作及黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員和黨外知識分子代表人士,反映意見和建議。
(三)部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位,部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
(四)人員編制
縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)行政編制7名。其中:部長1名,副部長2名,股級干部職數(shù)1名。
核定機關(guān)駕駛員事業(yè)編制2名,經(jīng)費實行全額預(yù)算管理。
(五)年度主要任務(wù):機關(guān)行政運行費、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、行政運行支出、事業(yè)運行支出等預(yù)算。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算158.5萬元,其中:財政撥158.5萬元;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算158.5萬元,其中:一般公共服務(wù)支出139.4萬元,社會保障和就業(yè)支出10.58萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.84萬元,住房保障支出5.68萬元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
2017年部門收入預(yù)算158.5萬元,比上年預(yù)算減少37.79萬元。
2017年部門支出預(yù)算158.5萬元,比上年預(yù)算減少37.79萬元,部機關(guān)退休人員工資轉(zhuǎn)到縣人社局,三公經(jīng)費支出壓縮。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額3.3萬元,2016年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額4.2萬元,2017年比2016年預(yù)算減少0.9萬元,主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護(hù))費等。
六、政府采購安排情況說明
本部門本年內(nèi)未安排政府采購相關(guān)預(yù)算支出。
七、三公經(jīng)費支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費預(yù)算支出13.43萬元, 較比上年增加2.88萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費8.43萬元。主要原因為公務(wù)接待費用增加。
?八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
??? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
社會保障和就業(yè):指行政單位離退休人員經(jīng)費以及離退休人員管理機構(gòu)等方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款):是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部用于保障機構(gòu)正常運行、開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)等活動的支出。
行政運行(項):是指為保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
一般行政管理事務(wù)(項):是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
機關(guān)服務(wù)(項):是指為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表:南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算附表