2015年度南樂(lè)縣人民醫(yī)院部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間:2016-10-20 ??來(lái)源:縣財(cái)政局
分享:

  2015年度南樂(lè)縣人民醫(yī)院部門(mén)決算公開(kāi)

  目 錄

  第一部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院概況

  一、主要職能

  二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

  第二部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  第三部分 南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院概況

  一、南樂(lè)縣人民醫(yī)院主要職責(zé)

  (一)醫(yī)療工作

  醫(yī)院的各項(xiàng)工作必須圍繞醫(yī)療工作這個(gè)中心,提高醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療質(zhì)量,使醫(yī)院的各臨床科室能掌握常見(jiàn)病多發(fā)病的處理和疑難重癥的診治技術(shù),各醫(yī)技科室都能基本滿足各臨床科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)需要,不斷擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)范圍,增加醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,使絕大多數(shù)的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務(wù)。

  (二)預(yù)防保健

  對(duì)當(dāng)前縣醫(yī)院來(lái)說(shuō)要特別重視社區(qū)預(yù)防和初級(jí)衛(wèi)生保健工作,開(kāi)展家庭病床工作,做好對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《傳染病防治法》,做好醫(yī)院的感染管理,搞好醫(yī)院的環(huán)境衛(wèi)生及污水污物處理,預(yù)防交叉感染,做好疫情報(bào)告,重視衛(wèi)生宣傳等。

  (三)培訓(xùn)教學(xué)

  包括對(duì)基層衛(wèi)生人員的培訓(xùn)提高,幫助提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和村衛(wèi)生組織及鄉(xiāng)村醫(yī)生的技術(shù)能力,發(fā)揮全縣醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)中心的作用。

  (四)醫(yī)藥科研

  主要針對(duì)本縣嚴(yán)重危害人民健康的常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病

  進(jìn)行流行病學(xué)、病因?qū)W等研究,尤其對(duì)傳染病防治研究是縣醫(yī)院的重要任務(wù)(包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、實(shí)地防治研究等)。

  (五)計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和優(yōu)生優(yōu)育業(yè)務(wù)咨詢

  包括認(rèn)真做好節(jié)育手術(shù),提高手術(shù)質(zhì)量,開(kāi)展計(jì)劃生育科學(xué)知識(shí)宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產(chǎn)期保健等工作。

  二、南樂(lè)縣人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院事業(yè)單位決算。

  第二部分

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年度部門(mén)決算表

  附件1

  收入支出決算總表

  公開(kāi)01表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  收入支出

  項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)

  欄 次 1欄 次 2

  一、財(cái)政撥款收入1349.54 一、一般公共服務(wù)支出14

  二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、外交支出15

  三、事業(yè)收入311522.06 三、國(guó)防支出16

  四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、公共安全支出17

  五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出18

  六、其他收入692.51 六、科學(xué)技術(shù)支出19

  7 ……20

  8  九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2111644.62

  本年收入合計(jì)911964.11 本年支出合計(jì)22 11644.62

  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10  結(jié)余分配23 319.49

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

  12  25

  合計(jì)1311964.11 合計(jì)26 11964.11

  注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  收入決算表

  公開(kāi)02表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入

  功能分類科目編碼科目名稱

  類款項(xiàng)欄次1234567

  合計(jì)11964.11 349.54  11522.06

  92.51

  210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11964.11 349.54  11522.06   92.51

  21002 公立醫(yī)院11964.11 349.54  11522.06   92.51

  2100201 綜合醫(yī)院11926.11 311.54  11522.06   92.51

  2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00

  注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

  支出決算總表

  公開(kāi)03表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

  功能分類科目編碼科目名稱

  類款項(xiàng)欄次123456

  合計(jì)11644.62 11644.62

  210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11644.62 11644.62

  21002公立醫(yī)院 11644.62 11644.62

  2100201 綜合醫(yī)院11606.62 11606.62

  2100299 其他公立醫(yī)院支出38.00 38.00

  注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況。

  財(cái)政撥款收入支出決算總表

  公開(kāi)04表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  收入支出

  項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

  欄 次 1欄 次 234

  一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1349.54 一、一般公共服務(wù)支出15

  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2 二、外交支出16

  3 三、國(guó)防支出17

  4 四、公共安全支出18

  5 五、教育支出19

  6 六、科學(xué)技術(shù)支出20

  7 ……21

  8  九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22349.54  349.54

  本年收入合計(jì)9349.54 本年支出合計(jì)23349.54 349.54

  年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11  25

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12  26

  13  27

  合計(jì)14349.54 合計(jì)28 349.54349.54

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  公開(kāi)05表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出

  功能分類科目編碼科目名稱

  類款項(xiàng)欄次123

  合計(jì)349.54 349.54

  210  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349.54349.54

  21002公立醫(yī)院 349.54349.54

  2100201  綜合醫(yī)院311.54311.54

  2100299  其他公立醫(yī)院支出38.0038.00

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  公開(kāi)06表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)

  經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱

  類款項(xiàng)欄次123

  合計(jì) 349.54 349.040.50

  210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出349.54349.040.50

  21002公立醫(yī)院349.54349.040.50

  2100201綜合醫(yī)院311.54311.040.50

  2100299其他公立醫(yī)院支出38.0038.00

  注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  公開(kāi)07表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)

  合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)

  小計(jì)公務(wù)用車

  購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

  運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

  購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

  運(yùn)行費(fèi)

  123456789101112

  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50

  注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  公開(kāi)08表

  部門(mén): 單位:萬(wàn)元

  項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出

  類款項(xiàng)欄次123456

  合計(jì) 0 0  0 0

  注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年收入總計(jì)11964.11萬(wàn)元,支出總計(jì)11644.62萬(wàn)元。與2014年相比,收入增加了1355.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)了12.8%。支出增加了2286.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)了24.4%。

  主要原因:1.2015年度藥品差價(jià)取消,醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的調(diào)整不足以彌補(bǔ)取消藥品差價(jià)的80%。

  2.單位設(shè)備老化,需要維修費(fèi)用較多。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院本年收入合計(jì)11964.11萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入349.54萬(wàn)元,占2.92 %。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院本年支出合計(jì)11644.62萬(wàn)元,其中:基本支出11644.62萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年財(cái)政撥款收支總決算349.54萬(wàn)元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加78.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.9%。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為349.54萬(wàn)元,支出決算為349.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出349.54萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)349.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資;公用經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元,主要包括:公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  南樂(lè)縣人民醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元。

  (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

  (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元 。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.38萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  (三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

  四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

  (一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

  (二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

  (三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

  (四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

  (八)其他××支出(項(xiàng)):……。

  ……。

  九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。